岗位职责:
1. 拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2. 组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;
3. 拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4. 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5. 督促审计结论和建议的落实;
6. 负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
任职资格:
1.财务.会计.审计等相关专业本科以上学历;
2. 能适应长期出差;
3. 一年以上审计工作经验,四大会计师事务所经验优先;
4. 熟悉财税法规.审计程序和公司财务管理流程;5.优秀的沟通.协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。
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